一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************309
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2801G 得力/deli2801G翻页笔(单位:支)混 1 105.0 得力/deli2801G 验收通过 2 倍方单层增高架 倍方电脑增高架 1 65.0 倍方倍方单层增高架 验收通过 3 茶花 收纳箱/盒/袋 1 75.0 茶花c28005 验收通过 4 得力 其它插座18262-10 1 110.0 得力/deli18262-10 验收通过 5 得力 4325 台灯 1 120.0 得力/deli4325 验收通过 6 佳帮手 收纳箱/盒/袋 1 65.0 佳帮手JBS-SNX-H807-BU;JBS-SNX- 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 鲍勇
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